零陵****营部
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看6921
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年5月21日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 金顺祥 火钳 | 30 | 360.0 | 金顺祥\火钳 | 验收通过 | |
2 | 妙洁 抹布 | 90 | 540.0 | 妙洁/magic\MTC3 | 验收通过 | |
3 | 得力 垃圾桶 | 25 | 200.0 | 得力/deli\9190 | 验收通过 | |
4 | 好媳妇 平板拖把 | 50 | 750.0 | 好媳妇\AGW-5842 | 验收通过 | |
5 | 天章 牛皮纸 | 10 | 300.0 | 天章/TANGO\牛皮封面纸 | 验收通过 | |
6 | 仿真花卉/绿植 | 6 | 60.0 | \ | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |