伊美区供水服务中心JD-20241129060801-45177履约验收公告

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伊春****公司
联系人联系人22个

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可引荐人脉可引荐人脉678人

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历史招中标信息历史招中标信息870条

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一、合同编号:JD-202****点击查看****点击查看801-45177
二、合同名称:JD-202****点击查看****点击查看801-45177
三、项目编号:****点击查看
四、项目名称:****点击查看其他办公消耗用品及类似物品等电子卖场直购
五、合同主体

采购人(甲方):****点击查看

地址:**省**市伊美区**镇**山小区后院

联系方式:151****点击查看5332

供应商(乙方):****点击查看

地址:****点击查看

联系方式:****点击查看677

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 记号笔 10(个) 28.00 280.00
2 硒鼓(三星) 14(个) 265.00 3710.00
3 台历 10(个) 12.00 120.00
4 胶布 24(个) 10.00 240.00
5 10(个) 50.00 500.00
6 订书器 6(个) 26.00 156.00
7 大头针 20(个) 2.00 40.00
8 便签纸 40(个) 10.00 400.00
9 智能监控系统 1(个) 7800.00 7800.00
10 毛巾 30(个) 12.00 360.00
11 燕尾夹 10(个) 18.00 180.00

合同金额: 13786.00元,大写(人民币):壹万叁仟柒佰捌拾陆元整

七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 记号笔 10(个) 28.00 280.00
2 硒鼓(三星) 14(个) 265.00 3710.00
3 台历 10(个) 12.00 120.00
4 胶布 24(个) 10.00 240.00
5 10(个) 50.00 500.00
6 订书器 6(个) 26.00 156.00
7 大头针 20(个) 2.00 40.00
8 便签纸 40(个) 10.00 400.00
9 智能监控系统 1(个) 7800.00 7800.00
10 毛巾 30(个) 12.00 360.00
11 燕尾夹 10(个) 18.00 180.00

合同金额: 13786.00元,大写(人民币):壹万叁仟柒佰捌拾陆元整

八、验收日期:2024年12月02日
九、验收组成员:刘建宇、王金龙、张雪峰
十、验收意见:无
十一、其他补充事宜:

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2024年12月02日