紫迈****公司
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年7月7日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 50 | 100.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
2 | 娃哈哈 350ml 矿泉水/纯净水 | 10 | 320.0 | 娃哈哈\350ml | 验收通过 | |
3 | 晨光 ABS92616 订书钉 | 50 | 90.0 | 晨光/M G\ABS92616 | 验收通过 | |
4 | 工霸 旋转拖把 无纺**把 | 4 | 40.0 | 工霸\无纺布 | 验收通过 | |
5 | 胶棉拖把 妙洁平板 | 4 | 236.0 | 无品牌\32.1-40cm | 验收通过 | |
6 | 得力(deli) S114 中性笔0.5mm子弹头 (单位:支) | 60 | 150.0 | 得力/deli\S11 | 验收通过 | |
7 | 得力 30321 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 40.0 | 得力/deli\30321 | 验收通过 | |
8 | 爱特福 84消毒液 消毒液 | 10 | 60.0 | 爱特福\84消毒液 | 验收通过 | |
9 | 南孚 7号 普通干电池 | 40 | 80.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
10 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 5 | 60.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |