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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2024年11月11日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 白板架 | 1 | 120.0 | 得力/deli\101****点击查看****点击查看003 | 验收通过 | |
2 | 罗技 摄像机 | 2 | 260.0 | 罗技/Logitech\100****点击查看54047 | 验收通过 | |
3 | 得力 30009 胶带/胶纸/胶条 | 3 | 3.0 | 得力/deli\30009 | 验收通过 | |
4 | 得力 8931 笔筒/座/插/架 | 4 | 40.0 | 得力/deli\8931 | 验收通过 | |
5 | 联想 小新(128G) U盘 | 2 | 180.0 | 联想/lenovo\小新(128G) | 验收通过 | |
6 | 山泽 USB集线器 | 5 | 400.0 | 山泽/SAMZHE\100****点击查看86212 | 验收通过 | |
7 | 得力 33513 中性笔 | 2 | 36.0 | 得力/deli\33513 | 验收通过 | |
8 | 晨光 便利贴 | 10 | 20.0 | 晨光/M G\YS-13 | 验收通过 | |
9 | 得力 3717 无线鼠标 | 1 | 50.0 | 得力/deli\3717 | 验收通过 | |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |