邵阳****公司
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看7510
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2024年12月9日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 9188 垃圾桶 | 15 | 270.0 | 得力/deli\9188 | 验收通过 | |
2 | 汰渍 净白去渍无磷洗衣粉 5千克 洗衣液/洗衣粉 | 10 | 320.0 | 汰渍/Tide\净白去渍无磷洗衣粉 5千克 | 验收通过 | |
3 | 好媳妇 水拖 | 5 | 275.0 | 好媳妇\吸水拖把 | 验收通过 | |
4 | 妙洁 超细纤维抹布 抹布 | 40 | 600.0 | 妙洁/magic\超细纤维抹布 | 验收通过 | |
5 | 航空 塑杯 | 2000 | 740.0 | 航空/Hangkong\一次性塑料杯 | 验收通过 | |
6 | 得力 9560 纸杯 | 2000 | 340.0 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
7 | 维达 VS2290-A 200抽*10包擦手纸 L 抽纸 | 35 | 1225.0 | 维达/Vinda\VS2290-A 200抽*10包擦手纸 L | 验收通过 | |
8 | 晨光 MG7105 胶棒 | 50 | 125.0 | 晨光/M G\MG7105 | 验收通过 | |
9 | 晨光 MG-7103 胶棒 | 50 | 250.0 | 晨光/M G\MG-7103 | 验收通过 | |
10 | 晨光 ADM94516 档案袋 | 200 | 360.0 | 晨光/M G\ADM94516 | 验收通过 | |
11 | 晨光 ADM94521A 文件夹 | 30 | 75.0 | 晨光/M G\ADM94521A | 验收通过 | |
12 | 晨光 ABS92897 订书机 | 10 | 290.0 | 晨光/M G\ABS92897 | 验收通过 | |
13 | 晨光 ABS92741 票夹/长尾夹 | 10 | 120.0 | 晨光/M G\ABS92741 | 验收通过 | |
14 | 晨光 ADM94818B 档案盒 | 50 | 750.0 | 晨光/M G\ADM94818B | 验收通过 | |
15 | 晨光 ADM94813 档案盒 | 50 | 400.0 | 晨光/M G\ADM94813 | 验收通过 | |
16 | 晨光GP-1111 中性笔 | 120 | 240.0 | 晨光/M G\晨光GP-1111 | 验收通过 | |
17 | 威猛先生 强效洁厕液双包装 500g+500g 洁厕剂 | 15 | 180.0 | 威猛先生/Mr Muscle\强效洁厕液双包装 500g+500g | 验收通过 | |
18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |