湘南幼儿师范高等专科学校关于数码维修工具的网上超市采购项目合同履约验收公告

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发布于 2024-12-04
郴州****中心
联系人联系人39个

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历史招中标信息历史招中标信息6426条

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一、 *采购人名称: ****点击查看

二、 *履约供应商名称: ****点击查看

三、 *采购项目编号: ****点击查看

四、 *合同编号: ****点击查看0904

五、 *验收单位: ****点击查看

六、 *验收日期: 2024年12月4日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 主板维修/内存条维修 1 280.0 得力\主板维修 验收通过
2 得力 22287 PU/PVC笔记本 高级会议记录(活页)本 4 132.0 得力/deli\22287 验收通过
3 F 维修费 1 200.0 F\无型号 验收通过
4 F 维修费 1 235.0 F\无型号 验收通过
5 F 维修费 1 360.0 F\无型号 验收通过
6 无忧 打印机维修/交换机维修/笔记本维修/电脑维修/主板维修/监控维修/显示器维修等等/维修费/维护费/硬盘维修 2 570.0 无忧\维修 验收通过
7 得力 429 订书机 3 75.0 得力/deli\429 验收通过
8 航嘉 GS400 电源 1 190.0 航嘉/Huntkey\GS400 验收通过
9 联想 2822 7400/1215墨粉/碳粉 4 240.0 联想/lenovo\2822 验收通过
10 晨光 ABS916EN 票夹/长尾夹/燕尾夹 4 48.0 晨光/M G\ABS916EN 验收通过
11 联想 7675 /7615粉盒 3 360.0 联想/lenovo\7675 验收通过
12 绿联 分频器 1 66.0 绿联/Ugreen\DVI分频器 验收通过
13 亮丽A4-70g 打印/复印纸 3 540.0 亮丽/RYSTAL\亮丽A4-70g 验收通过
14 绿联 HDMI/DVI线 2 60.0 绿联/Ugreen\HDMI 验收通过
15 心相印 18090 抽纸 10 280.0 心相印/Mind Act Upon Mind\18090 验收通过
16 金士顿 DTM30/64GB U盘 6 294.0 金士顿/Kingston\DTM30/64GB 验收通过
17 晨光 文件盒 24 312.0 晨光/M G\文件盒 验收通过
18 得力 燕尾夹 4 56.0 得力/deli\无型号 验收通过
19 得力 燕尾夹 4 56.0 得力/deli\无型号 验收通过
20 飞利浦 技术服务费 1 100.0 飞利浦/Philips\维修 验收通过
21 飞利浦 技术服务费 5 300.0 飞利浦/Philips\维修 验收通过
22 联想 显示器维修 1 150.0 联想/lenovo\服务 验收通过
23 荣大 粉盒 3 360.0 荣大/RONG DA\粉盒 验收通过
24 子弹头 插座 6 348.0 子弹头\子弹头 验收通过
25 华为 路由器维修 1 280.0 华为/Huawei\定制 验收通过
26 一次性纸杯 10 150.0 A\一次性纸杯 验收通过
27 得力 7092 胶棒/固体胶水 8 20.0 得力/deli\7092 验收通过
28 双丰 垃圾袋 10 50.0 双丰\垃圾袋 验收通过
29 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 王俊秀