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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年5月23日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 装订耗材 | 2 | 160.0 | 得力/deli\100****点击查看92987 | 验收通过 | |
2 | 超跃 JUMP HIGHER 喷头 | 1 | 380.0 | 超跃 JUMP HIGHER\100****点击查看****点击查看760 | 验收通过 | |
3 | 得力 胶带 | 5 | 25.0 | 得力/deli\101****点击查看****点击查看620 | 验收通过 | |
4 | 联想 小新(128G) U盘 | 2 | 180.0 | 联想/lenovo\小新(128G) | 验收通过 | |
5 | 金士顿 DTDUO3C/64GB U盘 | 2 | 120.0 | 金士顿/Kingston\DTDUO3C/64GB | 验收通过 | |
6 | 得力 3753 U盘 | 2 | 100.0 | 得力/deli\3753 | 验收通过 | |
7 | 海康威视 100****点击查看90744 网络线 | 3 | 7.5 | 海康威视/HIKVISION\100****点击查看90744 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |